
老師,6月計提電費時:借制造費用—電費8849.56,貸應付賬款—供電公司8849.56。7月來了增值稅發(fā)票1萬元(金額8849.56+1150.44增值稅)我7月份如何做分錄?感謝老師
答: 7月補做 借:應交稅費-增值稅-進項1150.44 貸;應付賬款—供電公司1150.44
老師,你好,三月份發(fā)生的電費,四月支付,三月份的分錄,借,制造費用,貸應付賬款,四月支付且收到增值稅發(fā)票如何做?
答: 借應交稅費應交增值稅進項 貸制造費用 借制造費用貸生產(chǎn)成本
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,我想問下生產(chǎn)型企業(yè)月底收到電費增票,計入借。 制造費用_水電費。應交稅費增值稅進項稅 貸。應付賬款。月末制造費用還要結轉嗎
答: 您好 月末制造費用還要結轉到生產(chǎn)成本

