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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2015-04-27 22:51

是這樣的我們是1月剛成立的企業(yè),在1月底有進(jìn)款是開網(wǎng)銀的,4月份有收入了,我們現(xiàn)在準(zhǔn)備股東打款進(jìn)賬戶,那么這個是實收資本,還需要交印花稅嗎?

追問

2015-04-28 09:22

現(xiàn)在不是不需要驗資了,我們是1月份剛成立,到2月份才核過稅,4月份才有收入?,F(xiàn)在股東要投入資金,那么投入后次月就要開始交納印花稅了吧?

曉海老師 解答

2015-04-27 22:01

運(yùn)營資金的印花稅在企業(yè)剛注冊完,辦理好稅務(wù)登記證,并與銀行簽訂稅收代扣協(xié)議后,地稅會自動申報,然后從銀行中扣除 
當(dāng)然,你銀行中沒錢的話,地稅應(yīng)該會催收,并收取滯納金 
我們這里是這樣的。如果確實沒交,第二年地稅稅費(fèi)結(jié)算的時候,也會讓企業(yè)繳納。一般企業(yè),如果發(fā)現(xiàn)沒繳納,自覺點申報掉吧

曉海老師 解答

2015-04-28 08:59

你好!注冊的時候沒有繳納嗎?如果是注冊資金需要繳納印花稅。

曉海老師 解答

2015-04-28 08:59

你好!注冊的時候沒有繳納嗎?如果是注冊資金需要繳納印花稅。

曉海老師 解答

2015-04-28 08:59

你好!注冊的時候沒有繳納嗎?如果是注冊資金需要繳納印花稅。

曉海老師 解答

2015-04-28 09:28

是的,這屬于輕稅重罰最好是交上,不然一旦查出來罰款比較重。

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運(yùn)營資金的印花稅在企業(yè)剛注冊完,辦理好稅務(wù)登記證,并與銀行簽訂稅收代扣協(xié)議后,地稅會自動申報,然后從銀行中扣除 當(dāng)然,你銀行中沒錢的話,地稅應(yīng)該會催收,并收取滯納金 我們這里是這樣的。如果確實沒交,第二年地稅稅費(fèi)結(jié)算的時候,也會讓企業(yè)繳納。一般企業(yè),如果發(fā)現(xiàn)沒繳納,自覺點申報掉吧
2015-04-27 22:01:24
1.納稅義務(wù)時間:《中華人民共和國印花稅暫行條例》第七條規(guī)定: 應(yīng)納稅憑證應(yīng)當(dāng)于書立或者領(lǐng)受時貼花。《中華人民共和國印花稅暫行條例施行細(xì)則》第十四條條例第七條所說的書立或者領(lǐng)受時貼花,是指在合同的簽訂時、書據(jù)的立據(jù)時、賬簿的啟用時和證照的領(lǐng)受時貼花。 印花稅實行自報自繳,如果發(fā)生應(yīng)繳納印花稅行為時,應(yīng)按上述規(guī)定自行貼花。 2。填寫印花稅申報表; 3.現(xiàn)在認(rèn)繳制,不用驗資了。
2015-04-28 07:12:42
你好,需要的需要繳納印花稅。
2022-02-13 19:24:23
小規(guī)模和一般納稅人,小型微利企業(yè)在這個基礎(chǔ)上還可以減半。
2022-04-08 10:25:10
是的沒錯,一般是這樣的
2022-04-08 10:16:14
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  • 老師您好,我們企業(yè)是以銷售機(jī)動車(摩托車整車、零

    一、4-7月(小規(guī)模納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(摩托車/配件/油泵) 借:庫存商品(價稅合計,進(jìn)項不可抵扣) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(含稅銷售額/1.03) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(小規(guī)模,銷售額×3%) 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素洠?借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(價稅合計,紅字) 二、8月11日起(一般納稅人階段)會計分錄 1.?采購商品(取得增值稅專用發(fā)票) 借:庫存商品(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 2.?銷售商品(開具機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票/增值稅發(fā)票) ? 摩托車(免購置稅,僅免購置稅,增值稅正常交): 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(不含稅金額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? 配件/油泵:分錄同上 3.?庫存車輛退回(采購?fù)素?,需取得紅字專用發(fā)票) 借:銀行存款/應(yīng)付賬款(紅字) 貸:庫存商品(不含稅金額,紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)(紅字) 4.?月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(銷項-進(jìn)項) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款

  • 老板自己去稅務(wù)和工商辦理0元股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲得藥店(

    ?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等

  • 老師,您好,醫(yī)批發(fā)公司一般納稅人,現(xiàn)在增加業(yè)務(wù),物流

    同學(xué)你好 主要就是 發(fā)票 運(yùn)單 合同 訂單 收款水單

  • 貨款855000含稅扣五個點再提成0.15算出來是多少

    你好,你是說最終能拿到手多少錢是嗎

  • @郭老師,9月收到兩筆跨境人民幣,報關(guān)是貨貸報的,然

    申報時間:9 月無需專門申報,10 月增值稅申報期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理: 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”(符合免稅)或視同內(nèi)銷提銷項; 進(jìn)項票若勾退稅用途,需申請回退重勾抵扣,再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出計入成本; 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù); 留存報關(guān)單、收款憑證、合同備查。

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