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送心意

袁老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-29 09:16

計(jì)入未分配利潤吧。。。

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計(jì)入未分配利潤吧。。。
2018-06-29 09:16:13
實(shí)地盤點(diǎn),然后和財(cái)會(huì)對(duì)賬,找盤盈盤虧原因
2015-12-19 21:11:06
你這樣的做法是正確的,對(duì)于這種一團(tuán)糟亂的公司就得從零開始,確定期初數(shù)據(jù)以后你就好做賬,一勞永逸,不過過程是很繁瑣和辛苦的!加油↖(^ω^)↗
2018-11-21 21:03:49
更正:盤點(diǎn)的時(shí)候是實(shí)時(shí)庫存。應(yīng)該倉庫的貨有些已領(lǐng)出去了,但倉庫沒記賬。我財(cái)務(wù)是按照上月盤點(diǎn)加本月購進(jìn)再減去本月領(lǐng)出。就是本月領(lǐng)出的數(shù)據(jù)不對(duì),少了,導(dǎo)致我財(cái)務(wù)帳上金額就比倉庫月尾金額多了(實(shí)時(shí)庫存)
2018-12-11 13:24:33
可以的,首先按期初數(shù)據(jù)為0建賬,把一整年的憑證錄入,然后盤點(diǎn)倉庫,根據(jù)倉庫實(shí)際庫存和入庫單補(bǔ)出庫單,做到賬實(shí)相符
2018-12-16 13:58:22
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