
暫估入庫,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,下月沖材料,成本還有沖嗎?因?yàn)橄聜€(gè)月材料發(fā)票都正式回來了
答: 你好,如果取得發(fā)票與之前暫估入庫有差異,導(dǎo)致成本有差異是需要做調(diào)整成本分錄,而不是直接把之前的成本給沖銷了
老師,采購一筆材料發(fā)票未到,已銷售,當(dāng)時(shí)預(yù)估的成本,現(xiàn)在發(fā)票回來,沖銷當(dāng)時(shí)的材料預(yù)估,當(dāng)時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)的成本需要紅沖,重新做嗎?
答: 你這個(gè)暫估單價(jià)有問題吧 ,那對(duì)應(yīng)成本需要沖掉才可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:您好,請(qǐng)教一下,關(guān)于暫估入庫,在暫估入庫時(shí)入庫單是否要寫?如果寫了,后面發(fā)票來了,是否要寫一張對(duì)應(yīng)原來暫估數(shù)據(jù)的紅字入庫單,再根據(jù)發(fā)票再寫新入庫單?或者是不是根據(jù)發(fā)票上數(shù)據(jù),如果一致不用再寫,不一致時(shí)寫一張補(bǔ)或者沖差額的入庫單?還有暫估入庫的材料已經(jīng)銷售結(jié)轉(zhuǎn)掉后,再后期來發(fā)票發(fā)現(xiàn)不一致,這樣已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本也不一致,這情況下差異的材料成本是當(dāng)月就沖或者多結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
答: 收到發(fā)票后需要沖銷暫估的分錄,然后根據(jù)發(fā)票重新入賬,根據(jù)兩者的差額調(diào)整主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目。
如果本月庫存原材料少了點(diǎn),預(yù)估一些之后又需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個(gè)怎么做賬,到下月收到材料發(fā)票了實(shí)際的比預(yù)估的少,該怎么處理?
請(qǐng)問老師1月份原材料沒有發(fā)票沒辦法結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,2月份發(fā)票來了,能兩個(gè)月一起結(jié)嗎?
老師,我們產(chǎn)品原材料有一半沒有發(fā)票,我能不能不入帳,只把有發(fā)票的原材料成本結(jié)轉(zhuǎn),

