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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2025-08-01 11:41

同學(xué),你好 
增值稅按照發(fā)票稅額做,金額用7000-稅額。

  追問

2025-08-01 11:43

抵扣的時(shí)候要做3000元部分進(jìn)項(xiàng)稅金的轉(zhuǎn)出嗎?

小菲老師 解答

2025-08-01 11:43

同學(xué),你好 
不需要的

  追問

2025-08-01 11:46

發(fā)票勾選認(rèn)證的環(huán)節(jié),我是勾選了1150.44元進(jìn)項(xiàng),符合實(shí)際只有805.31元,那345.13元能抵扣不需要轉(zhuǎn)出嗎?

小菲老師 解答

2025-08-01 11:47

同學(xué),你好 
不用,全額抵扣

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同學(xué),你好 增值稅按照發(fā)票稅額做,金額用7000-稅額。
2025-08-01 11:41:23
你好,無(wú)票收入去填寫未開具發(fā)票 是一般納稅人嗎?
2024-02-22 12:04:35
您好,增值稅銷售收入是開票和不開票金額合計(jì),增值稅直接填寫到免稅的金額欄即可。
2018-04-09 09:43:37
同學(xué)你好 你是上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)填入了未開票欄是吧,本月開發(fā)票的數(shù)據(jù)其實(shí)就是對(duì)應(yīng)未開票的銷售嗎?那填申報(bào)表時(shí),開票 那里還是按全部開票數(shù)據(jù)填,未開票欄用負(fù)數(shù)填寫,本次開票金額比上月大是什么原因呢?是由于上個(gè)月暫估少了,還是本月開票錯(cuò)誤,如果少了,本月多開的本月需交稅,如果開票錯(cuò)誤,只能到時(shí)紅字沖回了
2021-09-03 11:06:02
您好!不可以。
2017-04-14 10:54:18
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