
供應(yīng)商多開了3000元發(fā)票過來,如實(shí)際成本7000元,開票金額10000元,要怎么入賬和抵扣增值稅?
答: 同學(xué),你好 增值稅按照發(fā)票稅額做,金額用7000-稅額。
老師 我們類似是預(yù)收行業(yè) 健身房 無(wú)票收入多 增值稅是按開票金額報(bào)的 2023年無(wú)票收入160萬(wàn) 做賬的實(shí)際收入也是160萬(wàn) 現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
答: 你好,無(wú)票收入去填寫未開具發(fā)票 是一般納稅人嗎?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
上個(gè)月暫估收入已入賬,申報(bào)增值稅的時(shí)候在未開票欄次已填寫。本月開票做賬的時(shí)候,是只做差額部分,還是先紅沖上月收入,這次做全部開票金額。本次開票金額比上月暫估收入大。
答: 同學(xué)你好 你是上個(gè)月申報(bào)增值稅時(shí)填入了未開票欄是吧,本月開發(fā)票的數(shù)據(jù)其實(shí)就是對(duì)應(yīng)未開票的銷售嗎?那填申報(bào)表時(shí),開票 那里還是按全部開票數(shù)據(jù)填,未開票欄用負(fù)數(shù)填寫,本次開票金額比上月大是什么原因呢?是由于上個(gè)月暫估少了,還是本月開票錯(cuò)誤,如果少了,本月多開的本月需交稅,如果開票錯(cuò)誤,只能到時(shí)紅字沖回了


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2025-08-01 11:43
小菲老師 解答
2025-08-01 11:43
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2025-08-01 11:46
小菲老師 解答
2025-08-01 11:47