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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2025-07-28 09:01

是的
有區(qū)別的
金額越大差的越大

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:05

就比如那個(gè)第一次的16498元,12500,差額3998,按全額16498扣稅點(diǎn)和按3998扣稅點(diǎn),差的好多,按16498收稅點(diǎn)按優(yōu)惠稅率要收2744.07的稅點(diǎn)錢,差不多要扣3000多了,如果按正常稅率來收要收5000多,比稅差額3998元的稅點(diǎn)錢還高,所以我覺得按全額來收有點(diǎn)不太合理

郭老師 解答

2025-07-28 09:05

你銷售給別人的時(shí)候,你的銷售價(jià)格包含著稅點(diǎn)了嗎?如果已經(jīng)包含了的話,就不要再計(jì)算了。再計(jì)算就重復(fù)了。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:10

不管怎么報(bào)價(jià),我覺得按合額收都不合理

郭老師 解答

2025-07-28 09:11

你報(bào)價(jià)的時(shí)候,肯定報(bào)價(jià)的時(shí)候是收入加稅款加利潤來報(bào)價(jià)。然后,你多開的這一部分全額收,然后,你銷售給人家的,你有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)來抵扣。你得按照抵扣之后再來計(jì)算稅款
稅款和稅款計(jì)算方法不一樣。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:11

我覺得你可以這樣理解:


1)沒有這個(gè)A,你們家可能一個(gè)產(chǎn)品都沒賣出去,所以,從企業(yè)經(jīng)營的角度來看,這本身就賺了,人家給你們帶來了客戶。
如果能長期合作,對于企業(yè)來說,將是不少的利益呢




2)沒有A的介紹,你們只賣 2666,那這個(gè) 2666 中除了 增值稅的部分,
其他額外的 附加稅所得稅印花稅 問誰要回來呢, 
該給稅局交的稅,都將從這個(gè)2666里扣除。


所以,并沒有吃虧,只有賺錢。公司在制定2666的售價(jià)時(shí),其實(shí)是應(yīng)該包含了該有的成本的,
不能把這個(gè)2666 這個(gè)底線售價(jià)里的各項(xiàng)稅費(fèi)也讓人家 A承擔(dān)。

郭老師 解答

2025-07-28 09:12

那就看你銷售的價(jià)格包不包含稅款,如果已經(jīng)包含了的話,就不要再重復(fù)計(jì)算了呀。你報(bào)價(jià)的時(shí)候,給人家報(bào)價(jià)應(yīng)該就包含著稅款。這個(gè)稅款計(jì)算方法不是全額計(jì)算,一般是用抵扣之后的。你有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)抵扣不是。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:22

肯定有進(jìn)項(xiàng)抵扣

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:27

我問了銷售,銷售說我們報(bào)價(jià)的是未稅,他說未稅是不含稅點(diǎn)的,然后客戶報(bào)給他的客戶是按含稅報(bào)的,所以現(xiàn)在我們對客戶退差價(jià)怎么算

郭老師 解答

2025-07-28 09:31

需要把你銷售的這一部分計(jì)算稅點(diǎn),按照抵扣之后的來計(jì)算

他多開的那一部分全額計(jì)算,這兩個(gè)加起來

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:33

我們報(bào)未稅價(jià)2360給客戶,客戶報(bào)給他的客戶3100,發(fā)票是按3100開具的給客戶的客戶的,我剛才按3100全額優(yōu)惠稅率來算稅點(diǎn)要收515.62,比3100-2360*1.13=433.2,這個(gè)差額,稅點(diǎn)515.62比差額433.2還高,總不能用433.2-515.62來計(jì)算=-82.42 ,客戶要多退我們82.42這樣來算吧

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:34

需要把你銷售的這一部分計(jì)算稅點(diǎn),按照抵扣之后的來計(jì)算

他多開的那一部分全額計(jì)算,這兩個(gè)加起來
我第一次問你的時(shí)候你不是這么說的。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:36

就是上次也是有這個(gè)問題,問過你,你不是這么回復(fù)的

郭老師 解答

2025-07-28 09:37

按3100全額優(yōu)惠稅率來算稅點(diǎn)要收515.62,

按差額




我不知道你們報(bào)價(jià)不算稅點(diǎn)你也沒說清楚不是嗎
說報(bào)價(jià)默認(rèn)包含了稅點(diǎn),都說了開發(fā)票
除非單獨(dú)說

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:38

上一次是直接按3998來扣的稅點(diǎn)錢

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:43

那現(xiàn)在是什么意思?????那我再說清楚點(diǎn)好吧,我們報(bào)價(jià)給A價(jià)格是未稅一臺2360元,A報(bào)給B是含稅3100,B打款給我們公戶3100,發(fā)票開具3100,A現(xiàn)在要求我們退差價(jià),就是含稅3100和不含稅2360元中間的差額要退給A,這個(gè)怎么計(jì)算

郭老師 解答

2025-07-28 09:43

這不為了留住這個(gè)客戶,你現(xiàn)在按照差額來就行,
全額扣的話,你們賺的多。如果按照差額的話,也不賠錢,賺的少點(diǎn)。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:47

就我上面說的這個(gè)按3100全額按照小微企業(yè)的優(yōu)惠稅率來算,要收515.62的稅點(diǎn)錢,這樣算都不用退差價(jià)了,對方還要倒給錢我們

郭老師 解答

2025-07-28 09:47

可以
你們雙方協(xié)商一致就行。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:50

肯定不可能啊,現(xiàn)在對方要我們退差價(jià),你還找對方要錢,這個(gè)肯定行不通,同一個(gè)客戶上次已經(jīng)是按差額來收的稅點(diǎn)錢了

郭老師 解答

2025-07-28 09:53

那你把銷售給他的這一部分,按照差額計(jì)算稅點(diǎn)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:53

意思是用3100-2360*1.13=433.2                按照433.20來收稅點(diǎn)錢是嗎

郭老師 解答

2025-07-28 09:55

不是
2360按照差額計(jì)算稅款
3100-銷售給a的含稅金額是按照全額計(jì)算稅點(diǎn)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2025-07-28 09:57

我看不懂,要不你列出來吧。感覺同一個(gè)問題,你兩次回答的都不一樣

郭老師 解答

2025-07-28 10:00

你交多少稅知道嗎
如果不知道的話,你是工業(yè)還是商業(yè)?

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2025-07-28 09:01:33
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2017-03-02 11:57:25
你好,抵扣的時(shí)候按照含稅金額
2019-06-24 09:47:30
您好 可以按13個(gè)點(diǎn)的稅額抵扣
2019-05-30 09:55:44
根據(jù)《企業(yè)所得稅法》,小規(guī)模納稅人按增值稅征收管理辦法,增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目稅率為3%,當(dāng)月應(yīng)納稅額不超過4.5萬元時(shí),小規(guī)模納稅人可以全額繳納;如果超過4.5萬元,則需要分別按照三點(diǎn)的普票和一點(diǎn)的普票稅率交稅。例如,如果開票總金額為50萬元,則需要按照三點(diǎn)的普票稅率1.5萬元加上一點(diǎn)的普票稅率4.5萬元,共計(jì)6萬元的稅金繳納給稅務(wù)機(jī)關(guān)。
2023-03-22 14:44:43
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