
#提問#老師,我們和安裝隊(duì)約定開票稅點(diǎn),如果低于約定稅點(diǎn),我們就要扣除差額部分的打款,差額部分我怎么做賬呢?
答: 您好,建議此部分按現(xiàn)金折扣處理。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我們之前協(xié)議約定,我們付款前,對方應(yīng)該開6%的增值稅專用發(fā)票,如果低于6%的,差額稅率我們將扣除,以扣除后的金額支付。那后面對方到底是應(yīng)該按照扣除前的金額給我們開發(fā)票還是扣除后的金額開發(fā)票?
答: 你的意思 他本身應(yīng)該給你開6% 最后只給你開了3%的發(fā)票 你們少抵扣了3%個(gè)點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 對方肯定要按照把這個(gè)3%的稅率加到后續(xù)開票的金額中給你們 要不就想辦法把3%錢 通過什么方式給你 你直接扣除 會(huì)導(dǎo)致開票跟付款金額不符




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