
上月可抵扣的增值稅這個月怎么做會計(jì)分錄
答: 你好!沒明白,上個月認(rèn)證了嗎?還是留底還是什么
上月可抵扣的增值稅這個月怎么做會計(jì)分錄
答: 這個直接抵扣處理,上個月直接轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅科目的借方
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這個月增值稅6767.31 ,上個月抵扣的902.01,稅控盤抵扣820,需要繳納5045.3,這個怎么做會計(jì)分錄啊
答: 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5045.3 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;銀行存款 5045.3





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