
今年1月份的帳做錯(cuò)了,寫成了借 管理費(fèi)用 1000 貸 銀行存款 1000,應(yīng)該做成 借 其它應(yīng)收款 貸 銀行存款1000. 請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄呢?
答: 沖銷原來的分錄,再按正確的分錄處理 借:管理費(fèi)用-1000 貸:銀行存款-1000 再更正處理 借:其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款1000
今年1月份的帳做錯(cuò)了,寫成了借 管理費(fèi)用 1000 貸 銀行存款 1000,應(yīng)該做成 借 其它應(yīng)收款1000 貸 銀行存款1000. 請(qǐng)問現(xiàn)在怎么做調(diào)整分錄呢?做錯(cuò)原因是因?yàn)楣景l(fā)票抬頭是來的子公司的,做到母公司了,并且用母公司賬戶支付了,怎么處理呢?
答: 你好!借 管理費(fèi)用- 1000 借 其它應(yīng)收款1000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師,借:管理費(fèi)用35 其他應(yīng)付款1000 貸:銀行存款1035這個(gè)分錄上月被我做反了,正確的應(yīng)該是借:管理費(fèi)用1000其他應(yīng)付35貸:銀行存款1035我這個(gè)月要怎么調(diào)賬?
答: 您好 把上個(gè)月的分錄紅沖 然后做一份正確的藍(lán)字分錄就好了




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曉 追問
2018-06-26 12:15
江老師 解答
2018-06-26 12:17