企業(yè)自開始生產(chǎn)經(jīng)營的年度,為開始計算企業(yè)損益的 問
您好賬務正常做,匯算清繳報表調整 答
比如我是9月底出口的,但是我的退稅聯(lián)是10月出來的 問
你好,你出口的當天九月 答
提供物業(yè)的企業(yè)收取的電費, 這個開什么類目的發(fā)票 問
稅收分類編碼是 11001010202 *供電*轉售電費 答
怎么下載財務表格,收入,支出,費用,利潤表模板 問
http://jiajuren.cn/download/cat_110/t1/ 可到會計學堂下載相關財務報表模板 答
個體戶店鋪新裝修費2萬,已經(jīng)支付了,做分錄:借:管理費 問
無需紅沖原銀行分錄(避免流水不符),正確操作:1. 若已記管理費用,先調為 借:長期待攤費用 - 裝修費 2 萬,貸:管理費用 - 裝修費 2 萬(無需攤銷可跳過);2. 分紅抵扣時直接做 借:應付利潤 - XX 股東 2 萬,貸:銀行存款 2 萬(既體現(xiàn)銀行付款,又扣減股東分紅);3. 剩余利潤轉賬:借:應付利潤 - XX 股東(剩余額),貸:銀行存款(剩余額),確保銀行流水與賬務一致 答

應收賬款一個客戶期初少記了580 現(xiàn)在已經(jīng)結賬了 能做個憑證讓會計憑證是對的嗎 怎么做呢 借貸方分別是什么呢 我用的是速達軟件
答: 你好,你先看看少計應收賬款,別的科目也有不對的,否則不會平的。要找出是什么科目不對才能調整。
應收賬款一個期初數(shù)據(jù)錯誤 現(xiàn)在已經(jīng)結賬了 能做個憑證讓憑證對嗎 怎么做呢 我用的是速達軟件
答: 您好,可以的,做個憑證,借;應收賬款,負數(shù),貸:其他應付款等科目,負數(shù)。再做正確的,借;應收賬款,貸:其他應付款等科目。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)應收賬款一個期初數(shù)據(jù)少記 已經(jīng)結賬了 當時期初試算不平是用未分配利潤調的 我為了保證現(xiàn)在憑證正確 可以做借應收賬款差額 貸未分配利潤嗎
答: 你好,如果剛好是你期初調整過的這個金額是可以的;等于調回來。

