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送心意

舟舟老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2018-06-25 08:59

借:年初未分配利潤40
貸:營業(yè)成本40(假設(shè)今年全部賣出)
借:營業(yè)收入200
貸:存貨30(10+20)
營業(yè)成本170

星空 追問

2018-06-25 09:36

假設(shè)今年全部賣出,分錄不是這個(gè)嗎?
借:年初未分配利潤  100
貸:營業(yè)成本100

舟舟老師 解答

2018-06-25 10:15

全部賣出就把存貨該成營業(yè)成本

星空 追問

2018-06-25 21:39

不明白這個(gè)分錄,
借:年初未分配利潤40
貸:營業(yè)成本40(假設(shè)今年全部賣出)
那對(duì)應(yīng)已經(jīng)賣出的60件怎么做分錄

舟舟老師 解答

2018-06-25 23:17

營業(yè)成本一般是倒擠出來的
可以寫成一個(gè)分錄
借:年初未分配利潤40(上年影響損益的)
營業(yè)收入200(本年內(nèi)部交易收入全沖)
貸:存貨30(上年10件本年20件)
營業(yè)成本210(倒擠,若要理解,就是本年內(nèi)部交易成本150, A產(chǎn)品多結(jié)轉(zhuǎn)30,B產(chǎn)品多結(jié)轉(zhuǎn)30)
總結(jié),合并抵消分錄借貸之間沒有邏輯可尋,可以隨意搭配科目,但一定要理清楚集團(tuán)層面應(yīng)該怎么樣,而個(gè)別報(bào)表怎么樣,我該怎么調(diào)才能變成合并的要求

星空 追問

2018-06-26 10:24

明白了,謝謝老師。

舟舟老師 解答

2018-06-26 10:47

祝您學(xué)習(xí)愉快,若滿意請(qǐng)好評(píng)

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借:年初未分配利潤40 貸:營業(yè)成本40(假設(shè)今年全部賣出) 借:營業(yè)收入200 貸:存貨30(10+20) 營業(yè)成本170
2018-06-25 08:59:58
應(yīng)抵消50*4=200萬元
2019-09-17 16:11:27
學(xué)員你好,具體問題是什么
2022-12-30 11:26:41
您好: 1、借:營業(yè)收入? ?800 貸:營業(yè)成本? ? 750 貸:存貨? ? 50 2、借:存貨? ? ? 20 貸:資產(chǎn)減值損失? ? 20
2022-10-05 13:39:21
1,借營業(yè)收入500×2=1000 貸存貨100×(2-1.5)=50 營業(yè)成本950 借存貨跌價(jià)準(zhǔn)備20 貸資產(chǎn)減值損失20 2,借期初未分配利潤50 貸存貨70×(2-1.5)=35 營業(yè)成本15 存貨跌價(jià)沖回=42-70×(1.5-1.4)=35 借存貨跌價(jià)準(zhǔn)備35 貸期初未分配利潤20 資產(chǎn)減值損失15
2022-06-13 08:02:28
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