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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-22 14:42

借:銀行存款貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)

春天 追問(wèn)

2018-06-22 15:11

沒有紅色發(fā)票

袁老師 解答

2018-06-22 15:30

無(wú)票也可以入賬的了。

春天 追問(wèn)

2018-06-22 15:33

那應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎

春天 追問(wèn)

2018-06-22 15:34

會(huì)計(jì)做了借,銀行存款 貸,營(yíng)業(yè)外收入對(duì)不對(duì)

袁老師 解答

2018-06-22 15:47

是的,這樣不合適的。

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借:銀行存款貸:原材料,應(yīng)交稅費(fèi)
2018-06-22 14:42:49
收貨時(shí):借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 沒有發(fā)票不影響入賬 影響的是成本抵扣
2020-03-05 16:55:48
你好,是的呢。按照這個(gè)處理
2022-01-10 19:07:28
都不正規(guī) 正規(guī)的是貨到票未到的要暫估 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估 付款借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 票到了沖銷暫估 按照發(fā)票正常做賬
2020-03-17 08:42:48
您好!紅字沖減之前暫估的分錄。然后重新做正確的金額的分錄就好了。
2019-12-03 16:48:46
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