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Monica
于2018-06-22 14:21 發(fā)布 ??4621次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-06-22 14:22
您好,內(nèi)賬不需要價稅分離的。現(xiàn)在把分離的稅轉(zhuǎn)入收入和成本,以后不分離了就行了。
Monica 追問
2018-06-22 15:00
老師 那是要把之前的每一年的都稅都轉(zhuǎn)過去 還是就今年的? 那我對增值稅這塊的話后續(xù)計提的時候是計入什么費(fèi)用 還有所得稅 城建稅等 ?
王雁鳴老師 解答
2018-06-22 15:19
您好,都轉(zhuǎn),就是分離出來的稅的余額轉(zhuǎn)為0就行了。以后交稅后,記入稅金及附加科目即可。
老師 那是不是固定資產(chǎn)也是以含稅價折舊
2018-06-22 15:23
您好,是的。您理解很正確。
2018-06-22 15:32
那老師 今年以前的我這邊分錄是寫 借:應(yīng)交稅金--銷項 ****** 貸:利潤分配--未分配利潤 ****** 借:利潤分配--未分配利潤 ****** 貸:應(yīng)交稅金--進(jìn)項 ******* 今年的是: 借:應(yīng)交稅金--銷項 ****** 貸:主營業(yè)務(wù)收入--稅額轉(zhuǎn)入 ******* 借:原材料--稅額轉(zhuǎn)入 ******* 貸:應(yīng)交稅金--進(jìn)項 ******* 這樣調(diào)整嗎 ? 然后之前所計提的 支付的增值稅、城建稅、所得稅等 需要調(diào)整嗎 還是說只要把這些的余額都調(diào)整到稅金及附加就好?
2018-06-22 15:44
您好,把這些進(jìn)項,銷項余額調(diào)整到稅金及附加就好。
2018-06-22 15:49
王老師 不好意思 再確認(rèn)下 是不是就是把我目前這些稅金的余額都調(diào)整至稅金及附加就好 然后后續(xù)的發(fā)票 買進(jìn)的含稅價 稅金入成本 賣出的含稅價 稅金入收入 借: 應(yīng)收賬款 ***** 借:原材料 ****** 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ****** 貸:應(yīng)付賬款 ******
2018-06-22 16:06
您好,對的,您理解很正確。
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內(nèi)賬是不是不需要價稅分離 ?我之前把賬整理資料從開業(yè)到現(xiàn)在的 都是按照價稅分離的來做的 怎么辦?
答: 您好,內(nèi)賬不需要價稅分離的?,F(xiàn)在把分離的稅轉(zhuǎn)入收入和成本,以后不分離了就行了。
內(nèi)賬所有的業(yè)務(wù)都不用價稅分離嗎
答: 你好,內(nèi)賬可以都不用價稅分離
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
1做內(nèi)賬,需要價稅分離號還是不需要價稅分離好呢
答: 您好!建議不分離。因為內(nèi)帳很多沒票的。
為什么內(nèi)賬還要做價稅分離?
討論
老師,您好, 我是新手,請問下內(nèi)賬當(dāng)月的收入與成本按價稅分離要怎么做賬呢(當(dāng)月銷售未開票,當(dāng)月所開發(fā)票是上月銷售)
你好,老師,內(nèi)賬做價稅分離準(zhǔn)確一些,還是不做價稅分離準(zhǔn)確一些。
老師:做內(nèi)賬收到進(jìn)銷發(fā)票時候,要價稅分離做分錄嗎?
老師做內(nèi)賬需要價稅分離嗎?1.內(nèi)賬公戶收的錢需要開專票的時候需要價稅分離嗎?內(nèi)賬公戶付的原材料錢需要收專票需要價稅分享嗎?
王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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Monica 追問
2018-06-22 15:00
王雁鳴老師 解答
2018-06-22 15:19
Monica 追問
2018-06-22 15:19
王雁鳴老師 解答
2018-06-22 15:23
Monica 追問
2018-06-22 15:32
王雁鳴老師 解答
2018-06-22 15:44
Monica 追問
2018-06-22 15:49
王雁鳴老師 解答
2018-06-22 16:06