老師,本單位有基層工會(huì),請(qǐng)問(wèn)基層工會(huì)的預(yù)算要是跟 問(wèn)
年底需做預(yù)算調(diào)整,要按工會(huì)規(guī)定流程填報(bào)預(yù)算調(diào)整表,說(shuō)明差異原因(如活動(dòng)取消、費(fèi)用增減等)并審批,不能直接修改原預(yù)算。 決算與預(yù)算差異太大有審計(jì)風(fēng)險(xiǎn),審計(jì)會(huì)重點(diǎn)核查差異原因,若理由不充分(如無(wú)合規(guī)審批、超范圍支出),可能被要求整改或追責(zé)。 答
請(qǐng)問(wèn),申報(bào)24年殘疾人保證金時(shí),55人,但殘疾人1人入職 問(wèn)
那個(gè)要咨詢當(dāng)?shù)貧埪?lián)是否可以按0.5人算? 答
老師請(qǐng)問(wèn)一下A公司是出口企業(yè)公司于2025.09月銷 問(wèn)
開負(fù)數(shù)發(fā)票,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)。對(duì)應(yīng)的成本不用動(dòng),這個(gè)商品不用不是沒(méi)有退回來(lái)。 答
老師 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn) 是 問(wèn)
本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),通常是年底結(jié)轉(zhuǎn) 答
老師,一共欠子公司30萬(wàn),有25萬(wàn)是這個(gè)月要還的,有5萬(wàn) 問(wèn)
都是一樣的沖其他應(yīng)付款-子公司 答

A是B的子公司,A的主要業(yè)務(wù)是從B處進(jìn)貨銷售,2018年年初A借給B 100萬(wàn),A的賬務(wù)處理是:借:其他應(yīng)收款-B 100 貸:銀行存款 100但是B不打算還給A這100萬(wàn)了,B讓A每次進(jìn)貨的時(shí)候用這部分欠的錢抵貨款。借:應(yīng)付賬款 40貸:其他應(yīng)收款 40請(qǐng)問(wèn)如果到了2018.12.30,A只進(jìn)了40萬(wàn)的貨,那么B就還欠A60萬(wàn),如果B不還給A錢,是不是A要按利率計(jì)算利息來(lái)交企業(yè)所得稅???如果不想交企業(yè)所得稅:可以在年底的時(shí)候把其他應(yīng)收轉(zhuǎn)到預(yù)付賬款么?借:預(yù)付賬款-B 60貸:其他應(yīng)收款-B 60這樣可以么?
答: 是的,利息要交所得稅??梢缘?
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)申請(qǐng)注銷,現(xiàn)在應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款科目都有余額,分別該怎么作賬務(wù)處理?
答: 你好!你必須要把應(yīng)收賬款收回來(lái),預(yù)付賬款付出去,其他應(yīng)收款收回。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我這家公司剛剛接手,他的很多科目都用的不太合理。比如借款,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,應(yīng)該不是其他收款嗎?社保也是代收代繳的不也應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎,也是其他應(yīng)付款,我是該沿用他的賬務(wù)處理嗎?
答: 其他應(yīng)付款也可以的 工資先發(fā)后繳納的