老師您好,我們進(jìn)口一批原料交的增值稅是貸代公司 問(wèn)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款或應(yīng)付賬款 答
老師好,我們本月給客戶開了一張票,可是這筆款在今 問(wèn)
需沖銷 3 月確認(rèn)的未開票收入及對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅,再按本月發(fā)票重新確認(rèn)已開票收入,申報(bào)增值稅時(shí)在未開票收入欄填負(fù)數(shù)沖減,已開票欄填正數(shù),確保不重復(fù)繳稅。 答
老師好,我公司有兩個(gè)外管證合同,一個(gè)合同需要延期, 問(wèn)
延期需原外管證編號(hào)、延期理由說(shuō)明等;注銷需原外管證、經(jīng)營(yíng)情況申報(bào)表、完稅證明等。 欠稅可通過(guò)電子稅務(wù)局跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶模塊或去辦稅廳查,完稅憑證在電子稅務(wù)局 “證明開具” 打印,或去辦稅廳打。 答
老師,我們公司要賣一輛車,我們公司先開發(fā)票給要買 問(wèn)
開一張發(fā)票就行,不需開2張 答
哎,做的好煩,這破公司,又要做會(huì)計(jì),又要做出納,無(wú)語(yǔ)死 問(wèn)
做會(huì)計(jì)都是那樣子,要面臨很多煩心事的。 答

對(duì)方開具的發(fā)票金額有誤,是去年開具的 ,今年給我們才發(fā)現(xiàn) 這個(gè)怎么處理呢,發(fā)票是普票
答: 你好,可以讓對(duì)方?jīng)_紅重新開的。
公司3月的時(shí)候開了一張普通發(fā)票出去,金額為24萬(wàn),實(shí)際應(yīng)該開票金額為12萬(wàn),那現(xiàn)在可以只紅沖12萬(wàn)嗎?還是需要一張發(fā)票全額紅沖后再開具正確發(fā)票呢?
答: 你好,可以紅沖12萬(wàn)這部分,就行的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,開具發(fā)票金額是,縣一級(jí)10萬(wàn),市一級(jí)100萬(wàn),省一級(jí)1000萬(wàn),怎么來(lái)分這三級(jí)?根據(jù)單位所在地?還是別的?謝謝!
答: 單位 所在的地區(qū)來(lái)對(duì)號(hào)入座

