
單位里面如果只針對開發(fā)票的去做銷售出庫,而未開票的就暫時不管,那最后我做出來的產(chǎn)品庫存數(shù)據(jù)和實際庫存會對不上,要怎么操作呢?
答: 你好,這個沒有好辦法,除非你都做,不然肯定對不上。
請問老師,單位里面如果只針對開發(fā)票的去做銷售出庫,而未開票的就暫時不管,那最后我做出來的產(chǎn)品庫存數(shù)據(jù)和實際庫存會對不上,要怎么操作呢?
答: 產(chǎn)品庫存數(shù)據(jù)和實際庫存會對不上,那你就做盤虧盤盈分錄處理了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個問題就是前任會計做的暫估數(shù)據(jù)不對,比如實際的暫估數(shù)跟他賬面的對不上,我要怎么弄呢?如果按照實際的暫估數(shù)據(jù)做進去,庫存又會對不上 怎么操作呢?
答: 直接沖銷原來的暫估,按照發(fā)票進行重新暫估處理。


落沙123 追問
2025-05-06 12:11
宋生老師 解答
2025-05-06 12:15