
我三月份支付材料款做分錄的時候記多了一分錢,導(dǎo)致銀行存款賬戶不相符。我現(xiàn)在怎么做分錄調(diào)整呢
答: 借:銀行存款 0.01 貸:原材料 0.01
2014年前面的財(cái)務(wù)在做繳納10月營業(yè)附加稅的分錄時候,多錄了7分錢,導(dǎo)致銀行存款余額對賬多了7分錢,也跨年了這怎么調(diào)整呢?是沖紅還是
答: 對的老師,現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,要沖紅再做?跨年了
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師你好!我19年的賬做借了,支付貨款時多做了筆分錄,已經(jīng)結(jié)賬導(dǎo)致我的賬跟銀行賬余額對不上,現(xiàn)在我做20年1月賬時錄憑證發(fā)生赤字,現(xiàn)在要怎么調(diào)整我的賬呢
答: 借:應(yīng)付貨款,貸:銀行存款

