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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-02-06 12:59

你好,多做了就做相反分錄沖銷就是 ,你做這個分錄并不影響存貨,更不會對預(yù)付賬款有影響的

我是另一個你 追問

2018-02-06 13:15

去年的賬做了,現(xiàn)在做1月份的賬,可以紅沖么?不影響本年利潤嗎?

我是另一個你 追問

2018-02-06 13:16

我支付時是銀行存款轉(zhuǎn)預(yù)付賬款的,因為發(fā)票沒有收到

鄒老師 解答

2018-02-06 13:22

你好,可以直接紅沖的
因為發(fā)票沒有收到,支付就是通過預(yù)付賬款核算,沒有錯誤,不需要調(diào)整的

我是另一個你 追問

2018-02-06 13:25

12月份的時候沒有收到發(fā)票,但是1月份的時候已經(jīng)收到發(fā)票了,紅沖不影響本年利潤嗎?為什么,?

鄒老師 解答

2018-02-06 13:41

收到發(fā)票計入費用當(dāng)然會影響利潤的

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相關(guān)問題討論
你好,多做了就做相反分錄沖銷就是 ,你做這個分錄并不影響存貨,更不會對預(yù)付賬款有影響的
2018-02-06 12:59:49
你好,計入周轉(zhuǎn)材料 借;銷售費用 貸;周轉(zhuǎn)材料
2016-08-30 15:06:01
您好 購買周轉(zhuǎn)材料時 借:周轉(zhuǎn)材料 ? ? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 ? 貸:銀行存款 領(lǐng)用時 借:生產(chǎn)成本/銷售費用等 ? 貸:周轉(zhuǎn)材料
2021-04-02 23:32:22
你好 1、借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-增值稅 2、收到賠償款 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入 周轉(zhuǎn)材料減少 借:待處理財產(chǎn)損溢 貸:原材料 借:管理費用 貸:待處理財產(chǎn)損溢
2019-09-07 20:14:38
你好; 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 ; 借 原材料 貸預(yù)付賬款 ;支付尾款:借預(yù)付賬款貸銀行存款
2021-10-20 10:31:03
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