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送心意

姜老師

職稱高級會計師

2018-06-15 04:14

如果可以申報表怎么填

姜老師 解答

2018-06-15 05:00

這種情況不可以,想交稅只能是本期進項不做認(rèn)證,只要是認(rèn)證了除房屋建筑物稅法規(guī)定是分期抵扣外在待抵扣進項稅額填列,其他進項稅額都是抵扣的。

吳姍珊 追問

2018-06-15 08:42

我們單位接手的企業(yè)申報表上有留抵,可是賬上沒有,我不想用之前的留抵額抵扣銷項稅,如果我本期的進項不夠抵,又不想用之前的留抵額(因為賬上沒有),這種情況怎么辦

姜老師 解答

2018-06-15 08:45

賬上沒有是你的帳銜接補不上。你的稅賬上和稅務(wù)申報系統(tǒng)一定要一致。

吳姍珊 追問

2018-06-15 08:53

這種情況怎么辦好,接手別人的賬,當(dāng)時前任會計建賬沒有把這筆留抵做到賬上,現(xiàn)在怎么辦,一直把這留抵不處理放在申報表上可以嗎,一直保持這個留抵?jǐn)?shù)

姜老師 解答

2018-06-16 05:31

不可以,因為只要你認(rèn)證發(fā)票了,系統(tǒng)就會體現(xiàn)你的當(dāng)月認(rèn)證和留抵。比如,像你說的留抵1000,認(rèn)證1000,銷項稅額2000,這樣在本水系統(tǒng)期末自然就沒有留抵稅額,即不存在欠繳和多交繳稅款情況。這樣你的報表和帳不符,稅務(wù)稽查時就會是問題。如果稅務(wù)不查你可以賬上體現(xiàn)有留底。

吳姍珊 追問

2018-06-16 05:46

可不可以給進項稅轉(zhuǎn)出到待抵扣進項稅中放著

姜老師 解答

2018-06-16 07:01

你說的這個賬務(wù)沒聽說過。你可以上班的時候在群里問一下其他老師。

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相關(guān)問題討論
如果可以申報表怎么填
2018-06-15 04:14:49
你好,沒有認(rèn)證的進項發(fā)票不需要填
2018-10-11 13:43:22
您好 您勾選確認(rèn)了么
2020-07-03 17:43:23
這個數(shù)據(jù)是需要完全一致的
2020-01-13 17:39:55
附件條件的企業(yè),按照規(guī)定當(dāng)期計提加計抵減額,在增值稅納稅申報表附列資料(四)中的“二、加計抵減情況”相關(guān)列次填報,本期實際抵減額最終會在主表第19欄“應(yīng)納稅額”中反映,第19欄“一般項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“一般項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”;第19欄“即征即退項目”列“本月數(shù)”=第11欄“銷項稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-第18欄“實際抵扣稅額”“即征即退項目”列“本月數(shù)”-“實際抵減額”。
2019-07-03 11:44:27
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