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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經濟師

2018-06-13 21:39

它們之間會有對應關系的,申報表只是另一種表現(xiàn)形式。

白沙的云 追問

2018-06-13 21:40

相關分錄處理有

張艷老師 解答

2018-06-13 21:43

如果計算本月要繳納增值稅的話,分錄 
借:應交稅費--應交增值稅(銷項稅額) 
      貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 
             應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 
借:應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 
       貸:應交稅費--未交增值稅 
如果月末形成留抵稅額的情況,是不用做任何分錄的,直接參與下期的抵扣。

白沙的云 追問

2018-06-13 21:54

謝謝,

張艷老師 解答

2018-06-13 21:56

不客氣的,祝您學習愉快,請給予五星好評,謝謝您??!

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相關問題討論
它們之間會有對應關系的,申報表只是另一種表現(xiàn)形式。
2018-06-13 21:39:30
你好,為什么主表是6100
2020-10-22 11:08:33
您好,如果本期進項稅額大于本期銷項稅額,會形成本期留抵稅額。本期進項稅額轉出會導致本期進項稅減少。上期留抵稅額加上本期留抵稅額等于期末留抵稅額。 為您提供解答,供您參考
2019-03-13 20:19:49
您好!是的,需要看上期留抵稅額跟期末留抵稅額。
2019-12-02 15:41:32
你好,賬套里的進項稅額余額減去沒有認證但已經做賬(可以做在待認證進項稅額)的余額應該等于申報表上的進項稅額
2018-10-18 13:51:57
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