老師好,公司注冊(cè)資金800萬(wàn),減少注冊(cè)資金到100萬(wàn),請(qǐng) 問(wèn)
是減資的時(shí)候需要交嗎?工商減少后,稅務(wù)也沒(méi)有說(shuō)要把700萬(wàn)的印花稅交了呀?我想是不是700萬(wàn)的印花稅就可以免了? 答
老師:個(gè)體戶沒(méi)涉及稅問(wèn)題,5家店鋪股東不一樣,有虧有 問(wèn)
邏輯合理,結(jié)果正確:先按占股算劉某各店利潤(rùn) / 虧損合計(jì) 14500 元,加 C 店撤店應(yīng)退的 6250 元,再減新開(kāi)店出資 20000 元,最終應(yīng)付 750 元。嚴(yán)謹(jǐn)些需確認(rèn) C 店退的流動(dòng)租金屬可分配資金、新開(kāi)店出資有依據(jù)。 答
老師,年終獎(jiǎng)發(fā)的獎(jiǎng)金是稅前還是稅后呢? 問(wèn)
同學(xué),你好 發(fā)的是稅后的 答
工程未開(kāi)工 收到預(yù)收工程款 需要預(yù)繳增值稅 問(wèn)
工程未開(kāi)工 收到預(yù)收工程款 不需要預(yù)繳增值稅 答
老師,我們單位買(mǎi)了10萬(wàn)左右的酒,招待客人用,請(qǐng)問(wèn)開(kāi) 問(wèn)
你好,這個(gè)不能抵扣了。 計(jì)入借銷售費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)。貸銀行存款等 答

當(dāng)月開(kāi)出增值稅發(fā)票有銷項(xiàng)稅,沒(méi)有收到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,次月不申報(bào)銷項(xiàng)稅,有增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅在申報(bào),可以不
答: 不行,你這個(gè)開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
申報(bào)印花稅,是增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都需要申報(bào)嗎?如果只申報(bào)銷項(xiàng)會(huì)怎樣?
答: 您好 稅法規(guī)定是購(gòu)銷合同都應(yīng)該計(jì)算繳納 實(shí)際工作中一般企業(yè)根據(jù)銷售申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,你好!我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒(méi)有交增值稅,增值稅附加要0申報(bào),還是要按銷項(xiàng)申報(bào)
答: 你好,增值稅附加是需要按0申報(bào)的
增值稅申報(bào),怎么采集進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)?是直接系統(tǒng)導(dǎo)進(jìn)去嗎?怎么導(dǎo)?
申報(bào)增值稅時(shí):銷項(xiàng)3,446.44,5月進(jìn)項(xiàng)是1701本期,上期4月進(jìn)項(xiàng)是2404,以下表需要填嗎?怎么填
老師,申報(bào)增值稅是找勾選,還是先直接打開(kāi)申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算本月銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)
是想問(wèn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)。申報(bào)增值稅及附表。 如何申報(bào)。怕填錯(cuò)了

