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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2025-04-07 12:32

借:預(yù)付賬款 
貸:銀行存款 
借:管理費用 
貸:預(yù)付賬款

微信用戶 追問

2025-04-07 12:37

老師,這個管理費用是不是要做12個月的分?jǐn)偅?/p>

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 12:38

這個是每個月按月來分?jǐn)偟?/p>

微信用戶 追問

2025-04-07 12:45

老師,在一月份預(yù)支了1萬元給員工,當(dāng)時做的分錄是預(yù)支款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,現(xiàn)在這個員工開了1萬元的勞務(wù)費發(fā)票過來了,請問賬上應(yīng)該怎么處理?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 12:51

借:管理費用-勞務(wù)費 
貸:其他應(yīng)付款

微信用戶 追問

2025-04-07 12:53

老師,之前計到預(yù)支款的分錄需要紅沖嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 12:54

不用,你轉(zhuǎn)到貸方了,沖掉就可以了

微信用戶 追問

2025-04-07 13:07

老師,那這個摘要應(yīng)該怎么寫啊

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 13:08

這個寫收到勞務(wù)費就可以

微信用戶 追問

2025-04-07 13:36

老師,在實際工作中,還未折舊完的固定資產(chǎn)如果丟棄了,是不是就當(dāng)報廢處理?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 13:38

是的, 這個就當(dāng)作是報廢處理

微信用戶 追問

2025-04-07 13:41

老師,不是想報廢就報廢的對嗎?還必需要有相關(guān)部分出具的報廢的批準(zhǔn)文件對不對?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 14:02

是的,需要相關(guān)的資料的

微信用戶 追問

2025-04-07 14:23

老師,這個相關(guān)資料是由公司出具老板簽字,還是由行政單位出具?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 14:25

這個由公司出具再由老板簽字

微信用戶 追問

2025-04-07 14:34

老師,您可有這個報廢固定資產(chǎn)的模板?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 14:38

這個是模版,你看下吧

微信用戶 追問

2025-04-07 15:07

老師,如果不處理,一直掛在賬上折舊,直到折舊完再處理行嗎?

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 15:08

這個都報廢了,不能再折舊了

微信用戶 追問

2025-04-07 15:10

老師,沒有報廢,是公司搬遷新址,給丟棄了

劉艷紅老師 解答

2025-04-07 15:10

那也不行,這個要停止折舊了

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2019-06-20 00:31:54
你好!當(dāng)年的計入費用,下一年度的計入預(yù)付賬款
2020-03-09 08:07:37
企業(yè)一次性支付房租的賬務(wù)處理應(yīng)包含以下幾個步驟: 1、核實支付的金額是否正確; 2、將支付的金額錄入賬務(wù)系統(tǒng); 3、確認(rèn)支付金額是否正確,并做出相應(yīng)的沖銷處理; 4、將支付金額記錄在企業(yè)賬戶中,并做出相應(yīng)的沖銷處理; 5、更新企業(yè)的資金報表,以及其他相關(guān)的賬務(wù)記錄信息。 拓展知識:賬務(wù)處理還需要考慮到稅務(wù)的處理,如果是收入,則需要扣除相應(yīng)的稅收,如果是支出,則需要支付相應(yīng)的稅費。此外,應(yīng)當(dāng)確保賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性,以及賬務(wù)系統(tǒng)的安全性。
2023-02-24 17:59:20
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