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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-06-13 16:00

現(xiàn)在人家把哪些其它應收款退回來,現(xiàn)在的資產負債表就成負數了

鄒老師 解答

2018-06-13 16:00

你好,其他應收款余額本來就是負數?

1368477142 追問

2018-06-13 16:07

是之前有余額的,不過之前的會計沒有寫在資產負債表中,我不好做處理

1368477142 追問

2018-06-13 16:07

她這樣做稅局也不管

鄒老師 解答

2018-06-13 16:08

你好,之前會計不計入,報表也是平衡的?

1368477142 追問

2018-06-13 16:08

沒有余額,余額為零

鄒老師 解答

2018-06-13 16:09

你好,余額為0,那就不需要填寫,怎么說之前的會計沒有填寫呢

1368477142 追問

2018-06-13 16:10

不是,是憑證有余額,報表里填寫零

鄒老師 解答

2018-06-13 16:11

你好,如果報表數據錯誤,需要重現(xiàn)編制報表才是的

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相關問題討論
現(xiàn)在人家把哪些其它應收款退回來,現(xiàn)在的資產負債表就成負數了
2018-06-13 16:00:52
你好,其他應收款通常包括暫付款,是指企業(yè)在商品交易業(yè)務以外發(fā)生的各種應收、暫付款項. 在資產負債表中,其他應收款應根據其他應收款科目的期末余額,減去壞賬準備科目中有關其他應收款計提的壞賬準備期末余額后的金額來填列.
2019-06-22 00:15:41
學員你好, 其他應收款期末數=其他應收款的借方余額+其他應付款的借方余額-壞賬準備; 其他應付款期末數=其他應收款的貸方余額+其他應付款的貸方余額。
2018-11-30 12:39:36
您好,其它交款是借方余額還是貸方余額啊?如果是借方余額,填寫到其他應收款,或者其他流動資產,如果是貸方余額,填寫到其他應付款,或者其他流動負債。
2017-04-11 14:46:04
你好,應該看本年的發(fā)生額,或者根據上期報表和本期的發(fā)生計算本期報表。就提問內容來看,各業(yè)務分錄為: 1、借:營業(yè)外支出,貸:其他應收款 2、借:銀行存款,貸:營業(yè)收入、營業(yè)外收入、應交稅費 3、借:其他應付款,貸:銀行存款。 從分錄來看應該是平的
2020-06-10 14:19:30
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