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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-12-10 16:12

同學你好,是的,錯的,可以把其他應(yīng)收款負數(shù),調(diào)整到其他應(yīng)付款里去,借:其他應(yīng)收款,貸:其他應(yīng)付款。

靜薇 追問

2022-12-10 16:17

好的,謝謝老師解惑,這樣就是只調(diào)賬面,不調(diào)科目里具體的某某人的賬,對嗎?是這個意思嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-12-10 16:21

同學你好,如果調(diào)表不調(diào)賬的話,就是這樣的,如果調(diào)賬的話,就需要在賬里做分錄,調(diào)整某某人了。

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你好,可以計入其他應(yīng)付款里
2019-02-19 10:01:46
應(yīng)收賬款增加后,資產(chǎn)負債表兩邊的平衡關(guān)系是: 1、應(yīng)收賬款增加,收入增加(不考慮稅費),分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 2、主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,故應(yīng)收賬款增加同時,未分配利潤也增加,故資產(chǎn)負債表兩邊是平衡的;
2019-04-15 09:31:05
不需要做分錄調(diào)賬。 按資產(chǎn)負債表編制方法,應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款這種往來賬,應(yīng)按明細科目余額方向匯總
2019-02-20 16:54:01
你好 資產(chǎn)負債表中應(yīng)收賬款、預付賬款、應(yīng)付賬款、預收賬款是這樣填列 應(yīng)付賬款=“應(yīng)付賬款”明細期末貸方余額+“預付賬款”明細期末貸方余額   應(yīng)收賬款=“應(yīng)收賬款”明細期末借方余額+“預收賬款”明細期末借方余額-“壞賬準備”   預收款項=“預收賬款”明細期末貸方余額+“應(yīng)收賬款”明細期末貸方余額   預付款項=“預付賬款”明細期末借方余額+“應(yīng)付賬款”明細期末借方余額(如有壞賬準備要減去相應(yīng)的壞賬準備)
2021-03-30 20:11:03
你好,要重分類到預收賬款的,祝您工作順利,生活愉快
2019-10-21 09:01:04
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