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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2025-03-25 08:18

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額

感動的燈泡 追問

2025-03-25 08:36

老師,還有一個就是我們還在開辦期,我的費用如果都掛在開辦費,那我有一些招待費的發(fā)票10000元,是不是只能稅前扣除6000元,多余的4000元,也填在30欄,做調增。

郭老師 解答

2025-03-25 08:41

2024年都是籌建期嗎?如果是的話,全部開辦費都需要納稅調增營業(yè)期之后才能抵扣。

感動的燈泡 追問

2025-03-25 08:45

老師,這個要怎么調增啊,我22年12月開始籌建期,到2024年都還沒營業(yè)收入,都算籌建期吧,

郭老師 解答

2025-03-25 08:46

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫開辦費的金額。

感動的燈泡 追問

2025-03-25 08:51

老師,是把我符合稅前抵扣的開辦費金額填到納稅調整明細表30欄是嗎,還是賬載的金額的開辦費都記錄到30欄做調增,

郭老師 解答

2025-03-25 08:52

把你開辦費的所有金額都填寫到30行里面的賬載金額。

郭老師 解答

2025-03-25 08:52

也就是調整之后的利潤就是0

感動的燈泡 追問

2025-03-25 08:54

老師,那我開辦費不是有一些沒有發(fā)票不符合稅前抵扣的金額,也填到30欄里去嗎

郭老師 解答

2025-03-25 08:59

對的,也是在這里面填寫的。

感動的燈泡 追問

2025-03-25 09:12

老師,我也還沒明白,假如我籌建期總的開辦費1萬元,符合 稅前抵扣的只有6000元,那我在納稅調整明細表30欄是填寫賬載金額多少,稅收 金額多少

郭老師 解答

2025-03-25 09:12

帳載金額填寫1萬,其他的不要填寫,全部調增,籌建期不允許虧損

感動的燈泡 追問

2025-03-25 09:21

老師,那我25年不是籌建期了,如果我要抵扣24年的虧稅,是不是填報25的企業(yè)所得稅匯算清繳的時候,在納稅調整明細表30欄,稅收金額填6000元這樣來抵扣,不符合的4000元,不要填入,是嗎

郭老師 解答

2025-03-25 09:25

你好,2025年匯算清繳的時候,30行填寫稅收金額6000就可以
不需要填寫其他的。

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相關問題討論
你好,是系統(tǒng)自帶了數(shù)據(jù),還是遺漏了沒有填寫呢??
2022-05-23 14:46:40
這個需要填寫,業(yè)務招待費屬于調增事項。
2019-04-23 10:02:29
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額
2025-03-25 08:18:58
您好 一般需要填寫信息表 主表 納稅調整項目明細表 職工薪酬表 資產折舊攤銷明細表 彌補虧損明細表 減免所得稅優(yōu)惠表
2022-05-15 12:15:59
你好!不用填的,你填了主表就會有數(shù)據(jù)的。
2018-07-12 16:54:16
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