
4月份會計科目應(yīng)寫貸其他應(yīng)付款的,寫成貸制造費用了,5月份做賬時發(fā)現(xiàn)了,紅沖4月份錯誤的憑證,5月份制造費用結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,制造費用科目為負(fù)數(shù),現(xiàn)在怎么做分錄
答: 你好!不應(yīng)該沖減制造費用,應(yīng)該直接沖減相應(yīng)的產(chǎn)成品成本
預(yù)提費用這科目現(xiàn)在不用了,預(yù)提時就借:貸:制造費用-水電 貸:其他應(yīng)付款-水電; 結(jié)轉(zhuǎn)借:生產(chǎn)成本-水電 貸:制造費用-水電 ;付款時貸:其他應(yīng)付款-水電 貸:制造費用-水電 。是這樣么?
答: 你好 是的。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
有個朋友說不管是什么付款費用,都要掛中間賬戶,我想問這樣子對嗎,他的理由是這樣以后看其他應(yīng)付款科目就可以知道付了那些客戶哪些費用!但是我總感覺不妥當(dāng)
答: 你好,可以按他那個來做的,如果業(yè)務(wù)很多的,沒有必要太繁瑣。
為什么報費用還往來,科目用的是其他應(yīng)付款,貸方《不是表示增加嗎》!我個人覺得還往來如果其他應(yīng)付款應(yīng)該是在借方!借方就是減少,沖賬!我該怎么理解
前期科目記錯了,有些費用不應(yīng)該計入其他應(yīng)付款的,計入的其他應(yīng)付款,現(xiàn)在其他應(yīng)付款的余額在借方,現(xiàn)在怎么修改呢


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2018-06-12 10:39
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2018-06-12 10:33
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2018-06-12 13:07