老師:我司收到一張21年度的發(fā)票,已抵扣及結轉成本,但現(xiàn)在發(fā)票有問題需紅沖重開,請問進項稅額轉出后還要調(diào)整21年度所得稅匯算嗎(成本調(diào)減后補繳所得稅)?重開的發(fā)票成本結轉是否只能結轉到25年?
小米
于2025-03-21 14:35 發(fā)布 ??102次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
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你好,是的,是需要的。這個正規(guī)的做法是調(diào)整之前年度的。
2025-03-21 14:36:36

你好,是發(fā)票多開造成成本多記?如果是而且已經(jīng)做進項稅額轉出了,那么借應付賬款或其他應付款等 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸方
2019-12-05 19:40:07

這里可以先把企業(yè)所得稅計入應交稅費貸項,然后入賬稅金科目(第四類科目),最后把稅金科目的貸方金額憑證記成應收稅款科目。
2023-03-14 15:58:32

你好,補繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬,分為具體和上繳:
1、計提稅款時
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
2、補交稅款時
借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2022-04-06 10:40:12

你好;? ? ?借利潤分配-未分配利潤貸應交稅費-應交增值稅-? 進項稅轉出;應交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加? ;應交稅費-應交企業(yè)所得稅? ? ? ; 繳納 借??應交稅費-未交增值稅;應交稅費 - 城建稅-教育費附加 - 地方教育費附加? ;應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸銀行存款。 把進項稅轉出結轉下?
2021-11-11 10:01:01
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