
老師好,5月份有200多萬的勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)公司沒給我開出發(fā)票。我原來都是用發(fā)票先計(jì)提:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款。5月份沒給我開發(fā)票,可是我把錢匯給勞務(wù)公司了,這筆帳應(yīng)該怎么做啊? 5月的帳還沒結(jié)。謝謝老師
答: 你好 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 付款沒有取得發(fā)票就做預(yù)付賬款分錄
5月份有200多萬的勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)公司沒給我開出發(fā)票。我原來都是用發(fā)票先計(jì)提:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款。借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款。5月份沒給我開發(fā)票,可是我把錢匯給勞務(wù)公司了,我還必須把成本記在5月份,這筆帳應(yīng)該怎么做啊? 5月的帳還沒結(jié)。謝謝老師.
答: 你好!可以先做暫估成本,下月發(fā)票來了在做調(diào)整分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:我方是勞務(wù)公司,給用工方-甲方開出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票42萬-農(nóng)民工工資,這筆錢甲方?jīng)]有匯到勞務(wù)公司帳戶,而是直接發(fā)給每一個(gè)農(nóng)民工了,公司帳上沒有收到這筆錢,票開出去,錢也由甲方跳過勞務(wù)公司發(fā)出去了,應(yīng)該如何做帳?
答: 你好,按甲方提供的農(nóng)民工確認(rèn)的工資發(fā)放明細(xì)及發(fā)票確認(rèn)勞務(wù)收入

