
請問我上個月有一筆銷售當時對方?jīng)]要發(fā)票我做了無票收入這個月補開的發(fā)票,我納稅申報表上這個月怎么做?謝謝!
答: 您好,這個月把上月確認的無票收入紅沖,再按發(fā)票做收入處理,納稅申報時,無票收入填寫負數(shù),發(fā)票金額填寫正數(shù)就行了。
老師您好,我上個月做做申報的時候做了筆未開具收入,這個月補開了發(fā)票,這個月申報我需要怎樣做?謝謝。
答: 您好,這個月申報的時候在未開票收入里面負數(shù)申報,開票的正常統(tǒng)計申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問,我上個月有一筆銷售收入已經(jīng)申報了,這個月補開了上個月已經(jīng)申報的那筆銷售收入的發(fā)票,這個月怎么申報。
答: 這個月沖銷上月的無票銷售收入,再按本月開具的發(fā)票進行做收入處理,本月如果是開的普通發(fā)票,就是按稅率申報增值稅附表一的第3、4列,用正數(shù)列示。對于沖銷的填寫在此行的第5、6列,用負數(shù)列示

