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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2018-06-10 10:35

你好!
借:管理費用-福利費
    貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

♂ 姐の獨有′ 追問

2018-06-10 11:40

您看一下我這樣做對嗎

老江老師 解答

2018-06-10 11:41

對的,沒有問題!

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您好,正確的分錄步驟如下: 1購買辦公用品 借:管理費用 -辦公費 17.06 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 2.74 貸:庫存現(xiàn)金 19.83 2、認(rèn)證入賬,借:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證抵扣進(jìn)項稅 3、進(jìn)項轉(zhuǎn)出,借:管理費用2.74 貸:應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2018-07-24 16:04:32
您好,對的,是這樣做的
2023-08-04 14:55:52
你好,是的,可以寫在一張憑證上面的
2018-09-06 13:57:19
您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
你好,轉(zhuǎn)出分錄應(yīng)當(dāng)是 借;管理費用 貸;應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 )
2017-10-23 19:36:26
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