
原工資分錄,借生產(chǎn)成本一工資,貸銀行,現(xiàn)改為計提工資,借:生產(chǎn)成本工資,貸應(yīng)付職工薪酬,照理說這個月不發(fā)工資,但,實際不可能斷發(fā)一個月,因為前面實際未提時發(fā)的是前一個月的工資,會計把3月工資當(dāng)成4月工資,并在4月中旬發(fā)放,這個月交接,銀行有發(fā)的工資,我又想計提下月發(fā)我該怎處理賬務(wù)
答: 您好,建議計提時,按您說的處理吧,也就是這個月的生產(chǎn)成本是兩個月的工資了,以后就正常了。
公司四月份發(fā)四月的工資,做的計提,借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬實際發(fā)放,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款這樣做對嗎?是不是本月工資本月發(fā)不用做計提?
答: 對的,當(dāng)月計提當(dāng)月發(fā)吧,要計提的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師就是去年11月份做的稅務(wù)登,就是12月份計提發(fā)放的11月份的工資,一月份計提發(fā)放的12月份工資,但是報個稅都是本月報的上個月的工資,這個現(xiàn)在想做賬調(diào)整一月計提本月的工資,下個月發(fā)放怎么調(diào)整?我一月份計提發(fā)放12月份工資的賬借:利潤分配貸:應(yīng)付職工薪酬,發(fā)放時借:應(yīng)付職工薪酬貸:銀行存款,計提一月份工資是借:管理費用貸:應(yīng)付職工薪酬。那么做22年匯算清繳時怎么調(diào)整
答: 按照發(fā)放并申報了工資個稅的來稅前扣除

