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送心意

笑笑老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師

2018-06-12 09:56

您好:借:銀行存款等550000貸:主營業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50000借:銀行存款等600000貸:主營業(yè)務(wù)收入600000、借:其他應(yīng)收款50000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)52000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)102000

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您好:借:銀行存款等550000貸:主營業(yè)務(wù)收入500000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)50000借:銀行存款等600000貸:主營業(yè)務(wù)收入600000、借:其他應(yīng)收款50000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)52000貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)102000
2018-06-12 09:56:43
首先是賬面價(jià)值和公允價(jià)值不一致,應(yīng)按公允價(jià)值計(jì)提折舊但被投資單位是按賬面價(jià)值計(jì)提所以少計(jì)提的費(fèi)用要調(diào)回來,調(diào)減利潤100 然后是順流交易的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部收益要抵消,應(yīng)該抵消的是120減去已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的是180/5/2,這里是半年要提的折舊,調(diào)減這部分 調(diào)減這兩部分的后的利潤X持股比例就是答案
2022-03-12 10:37:34
你好 有相關(guān)協(xié)議嗎,這是不是融資租賃?
2019-08-20 11:29:47
你好,明早寫給你會(huì)計(jì)分錄
2020-03-18 01:04:22
1借管理費(fèi)用-1000 借待處理財(cái)產(chǎn)損益1000
2020-05-31 21:26:50
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