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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-06-07 14:42

你好 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15256.41 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅15256.41 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅  貸;銀行存款15256.41

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-07 14:54

您好老師,我2017年12月結(jié)轉(zhuǎn)成本的89743.59元,在2018年4月,5月月報沒調(diào)整,5月報2017年所得稅都沒做調(diào)整,怎么處理呢?

鄒老師 解答

2018-06-07 14:56

你好,在現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)補做 相應(yīng)分錄 
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15256.41 
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅15256.41 
借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款15256.41 
借;生產(chǎn)成本   貸;原材料 
借;庫存商品  貸;生產(chǎn)成本 
借;以前年度損益調(diào)整  貸;庫存商品

kj_II3AaTxJBejo 追問

2018-06-07 15:14

以前年度損益調(diào)整的數(shù)是進項稅轉(zhuǎn)出15256.41元嗎?那已經(jīng)進2017年成本的89743.59元,還沖減本月成本減少本月利潤嗎?

鄒老師 解答

2018-06-07 15:16

你好,是的,是進項稅額轉(zhuǎn)出的金額 
是沖減以前年度的利潤,而不是今年的

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你好 借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)15256.41 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅15256.41 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款15256.41
2018-06-07 14:42:48
您好 借 原材料 95000 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 95008
2020-05-13 04:33:12
借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費-未交增值稅 借;應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2019-06-01 15:03:08
成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了是吧
2019-07-01 11:01:37
你好!水濟南正常分錄處理就可以,滯納金通過以前年度損益調(diào)整科目不影響今年損益
2018-04-14 17:15:39
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