
我們今年換了新的財(cái)務(wù)軟件,我在錄入余額表數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)個(gè)別科目應(yīng)付賬款余額是在借方、其他應(yīng)付款也有幾個(gè)是借方余額的,我可不可以在錄入的時(shí)候直接把應(yīng)付賬款是借方余額調(diào)整成應(yīng)收賬款借方余額?
答: 你好,可以的,操作沒問題。
我們想調(diào)下外賬應(yīng)收賬款個(gè)人借方余額有15萬,其他應(yīng)付款個(gè)人貸方余額有18萬,現(xiàn)在為了把余額調(diào)小,我可以直接做分錄為,借其他應(yīng)付款15萬,代應(yīng)收賬款15萬嗎?
答: 你好,如果是同一個(gè)人下面的其他應(yīng)收,其他應(yīng)付,是可以做抵消分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
舊軟件期末科目余額表應(yīng)付賬款 借方發(fā)生額0 貸方發(fā)生額 5000 余額-5000換金蝶新軟件 ,在填財(cái)務(wù)初始余額應(yīng)付賬款 科目方向貸方 期初余額xxx這個(gè)我填-5000 還是正5000
答: 正5000

