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送心意

高輝老師

職稱中級會計師,初級會計師

2025-02-13 15:56

你好,全部沖回,然后按照發(fā)票記賬

借:管理費用   負數(shù)
貸:其他應(yīng)付款   負數(shù)


借:管理費用  發(fā)票金額
應(yīng)交稅費-增值稅-進項  稅務(wù)
貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款

檸檬葉 追問

2025-02-13 16:08

這跨年了不用做以前年度調(diào)整嗎?

高輝老師 解答

2025-02-13 16:40

計提差異不大,是不用調(diào)整以前年度損益的,差異影響大不

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你單位支付的當月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的
2019-08-01 13:37:08
你好! 不用的
2019-11-07 16:40:01
是把原來計提的累計金額沖掉,再按發(fā)票做一遍
2021-12-17 10:06:32
你好,全部沖回,然后按照發(fā)票記賬 借:管理費用? ?負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款? ?負數(shù) 借:管理費用? 發(fā)票金額 應(yīng)交稅費-增值稅-進項? 稅務(wù) 貸:應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款
2025-02-13 15:56:43
您好,借管理費用10貸其他應(yīng)付款10
2022-12-12 14:28:27
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