
老師:因員工原因,公司繳納的增值稅與印花稅需要員工承擔(dān),員工報銷費(fèi)用時扣除,分錄是借:管理費(fèi)用—招待費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款—個人墊付(員工承擔(dān)的增值稅與印花稅) 還是分錄應(yīng)該怎么寫?
答: 你單位支付的當(dāng)月借其他應(yīng)收款貸銀存 收到員工做相反的
請問老師,2017年底我公司本是要改造廚房,計提了改造費(fèi)用,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款。后改變主意不改造了。那我現(xiàn)在要將此分錄沖紅,那收入就增加了,那我要不要交增值稅???
答: 你好! 不用的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
今年每月房租預(yù)提時,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票怎么做帳,還有有關(guān)的進(jìn)項稅怎么做
答: 你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。

