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送心意

王琳老師

職稱中級會計師,初級會計師

2025-02-13 12:29

你好,更正分錄   借:利潤分配未分配利潤  -8萬
貸:預(yù)付賬款-8萬
借:應(yīng)付賬款.8萬
貸:預(yù)付賬款8萬

1OO 追問

2025-02-13 12:35

好的,分錄寫好后的記賬憑證打印出來后,后面需要附什么東西嗎?還是直接放在2025年2月的會計賬簿里。

王琳老師 解答

2025-02-13 12:36

如果有就附上,沒有就不用附,標(biāo)注好更正的哪一期的憑證

1OO 追問

2025-02-13 12:44

好的。再追問個問題,比如像這樣發(fā)票后到的情況或者只到一部分的情況,怎么做賬比較好,是見票結(jié)轉(zhuǎn)好還是按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則全額結(jié)轉(zhuǎn)后面到票再插入到當(dāng)月憑證后?

王琳老師 解答

2025-02-13 13:07

按照發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn),年末如果沒回發(fā)票可以暫估入賬

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根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,按月需要做這個。
2024-03-19 09:24:17
你好,同學(xué),收到電費發(fā)票時需要沖銷原計提的憑證,然后按發(fā)票重新記賬。應(yīng)該貸記預(yù)付賬款,這樣應(yīng)付賬款就平了。
2024-05-31 11:07:13
1.關(guān)于預(yù)付賬款的處理:當(dāng)您預(yù)付貨款時,通常使用“預(yù)付賬款”科目進行核算。借記“預(yù)付賬款”,貸記“銀行存款”,這筆記錄反映了您公司已經(jīng)支付但尚未收到貨物或服務(wù)的款項。 2.關(guān)于暫估入庫的處理:當(dāng)貨物到達并銷售后,如果仍未收到發(fā)票,通常會進行暫估入庫處理,以反映貨物的實際到達。您使用“應(yīng)付賬款-暫估”和“庫存商品-暫估”這兩個科目進行暫估處理是合適的。 3.關(guān)于銷售收入的確認和成本結(jié)轉(zhuǎn):在貨物銷售后,確認收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本。您使用“主營業(yè)務(wù)成本(暫估)”和“庫存商品(暫估)”來進行成本結(jié)轉(zhuǎn)也是可以的,但這部分的處理應(yīng)當(dāng)與實際發(fā)票收到后的處理相區(qū)分。 從財務(wù)軟件中導(dǎo)出報表時,確實可能會出現(xiàn)“預(yù)付賬款”和“應(yīng)付賬款(暫估)”都對應(yīng)同一家公司的情況。這種情況下的確可能影響報表的真實反映,尤其是當(dāng)報表使用者只關(guān)注這兩個科目的數(shù)據(jù)時。
2024-01-31 10:43:01
你好? ? 是的。 可以這樣來掛 。? ? ? 對應(yīng)的去沖預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款??
2021-04-13 10:53:16
同學(xué)你好,房租按期計入成本,貸方科目用應(yīng)付賬款。
2024-03-19 00:06:44
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