
報(bào)增值稅時(shí)有11%稅率的沖紅,還有10%的正數(shù),該怎么填報(bào)
答: 您好,這樣的話,可以把11%稅率的負(fù)數(shù),還有10%的正數(shù),匯總填寫10%稅率欄即可。
11月份沖紅了一張2019年10個(gè)點(diǎn)稅率的專票,然后重新開了一張9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給別人,11月的申報(bào)在稅控盤里沒有填10個(gè)點(diǎn)稅率的數(shù)據(jù)那一欄,應(yīng)該怎么填寫申報(bào)數(shù)據(jù)
答: 就填在9%那一欄,使用負(fù)數(shù)。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,一般納稅人9月開錯(cuò)了發(fā)票,開成了3%,10月申報(bào)該怎么填數(shù)據(jù),10月沖紅后重新開了正確的16%,11月申報(bào)又該怎么填數(shù)據(jù),謝謝
答: 按發(fā)票的3%稅率填寫在增值稅附表一簡易征稅欄次。 11月申報(bào)時(shí)沖銷增值稅附表一簡易征稅欄次,再按16%填寫正數(shù)的數(shù)據(jù)

