
在銷售折讓沖減當(dāng)期收入時,借:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款這種情況,在申報增值稅時,是否應(yīng)該開具紅字發(fā)票來調(diào)整銷項稅額?如果當(dāng)初確認(rèn)的收入是無票收入,現(xiàn)在沖減時還開具紅字發(fā)票嗎?
答: 您好: 發(fā)生銷售折讓是要開紅字發(fā)票。 當(dāng)初沒開票,不存在開紅字發(fā)票。
老師你好 我們7月份收到甲方付款時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~銷項稅額 在申報時填在未開票收入欄 8月份開票后貸:主營業(yè)務(wù)收入紅字 貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額紅字 然后 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交增值稅~銷項稅額
答: 您好,實際業(yè)務(wù)可以這樣處理的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好!我們是服務(wù)行業(yè),上個月做的分錄是借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項)。發(fā)票沖紅這個月重新開,銷項負(fù)數(shù)發(fā)票,這樣做可以嗎?借主營業(yè)務(wù)收入(紅字)應(yīng)交稅費應(yīng)交銷項稅(紅字)貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(銷項)。
答: 你是軟件的話用你上個月分錄,金額用負(fù)數(shù)。

