
一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理是不是把銷項(xiàng)和進(jìn)行分別結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的貸方和借方
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
一般納稅人每月分別將進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸方和借方是正確的嗎?
答: 你好!平時(shí)只是結(jié)轉(zhuǎn)差額,年底轉(zhuǎn)評就可以。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)和年末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的做賬方式是一樣的嗎?記得之前在網(wǎng)上查的是月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),直接把差額通過“轉(zhuǎn)出未交增值稅”,記入“未交增值稅”,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的數(shù)額不用結(jié)平,到了年末進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)才進(jìn)行結(jié)平,是嗎?
答: 你好,是的一樣結(jié)轉(zhuǎn)的。年底各科目結(jié)平就可以

