
紅沖前期的發(fā)票后,當(dāng)月的銷售收入不足抵扣紅票的數(shù)額,導(dǎo)致收入會是負(fù)數(shù)的話,是可以的嗎?就是申報會不會有問題?還是先不做紅沖,繼續(xù)留著?
答: 您好!是的。是會導(dǎo)致負(fù)數(shù),建議超過的時候再紅沖
老師,52000銷售收入還沒有開發(fā)票,抵選抵扣了46000的發(fā)票,網(wǎng)絡(luò)申報稅時怎么填寫,進(jìn)項表,銷項表,各個附表
答: 你好 銷項稅額填寫表一,未開具發(fā)票金額。進(jìn)項稅額填寫表二本期認(rèn)證本期相符欄次
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問,我上個月有一筆銷售收入已經(jīng)申報了,這個月補開了上個月已經(jīng)申報的那筆銷售收入的發(fā)票,這個月怎么申報。
答: 這個月沖銷上月的無票銷售收入,再按本月開具的發(fā)票進(jìn)行做收入處理,本月如果是開的普通發(fā)票,就是按稅率申報增值稅附表一的第3、4列,用正數(shù)列示。對于沖銷的填寫在此行的第5、6列,用負(fù)數(shù)列示

