
我們公司代收代繳運(yùn)費(fèi),對方把錢也給我們了,物流公司開的發(fā)票是給對方的,我們做賬要核銷對方的應(yīng)收賬款,這個(gè)怎么做呢
答: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們公司開出了發(fā)票,因?yàn)楣居袑Ψ焦镜拇湛睿ú婚_票的),現(xiàn)在這兩筆錢互抵,不對公轉(zhuǎn)賬。對方又要我們開收據(jù),我怎么做賬呢
答: 那就是你們互開收據(jù) 代表貨款抵消了 借:其他應(yīng)付款-代收款 貸:應(yīng)收賬款


夏*至 追問
2018-06-05 14:42
方亮老師 解答
2018-06-05 14:46