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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會(huì)計(jì)師

2025-01-13 15:37

你好,你前期是怎么做的憑證?

奔跑的蝸牛 追問

2025-01-13 15:50

老師,前期做的是借;營業(yè)外支出-壞賬,貸:應(yīng)收賬款,因?yàn)楫?dāng)時(shí)開了票的,現(xiàn)在稅務(wù)局說要求在申報(bào)表里把當(dāng)時(shí)確認(rèn)的營業(yè)外調(diào)回,本期做對應(yīng)的發(fā)票紅沖,來沖抵來期收入。

宋生老師 解答

2025-01-13 15:53

你好,分錄的話,你借應(yīng)收賬款,貸以前年度損益調(diào)整

奔跑的蝸牛 追問

2025-01-13 16:02

然后是借;以前年度損益調(diào)整,貸;利潤分配-未分配,之后應(yīng)收賬款和又如何沖抵收入呢

宋生老師 解答

2025-01-13 16:06

你好,他讓你做到今年的話,你就直接轉(zhuǎn)銷法:在壞賬發(fā)生時(shí),借記“壞賬損失”科目,貸記“應(yīng)收賬款”科目,直接沖減應(yīng)收賬款余額

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你好,你前期是怎么做的憑證?
2025-01-13 15:37:41
您好,是A105090表
2019-04-14 16:14:21
你好 可以的,你作為營業(yè)外支出是可以的
2022-01-12 10:05:44
您好,您的理解完全正確
2019-09-06 21:30:10
學(xué)員你好,確定無法收回,需要出具無法收回的證明,確認(rèn)壞賬
2020-12-29 16:53:12
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