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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-06-04 21:45

借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)950,貸:其他應(yīng)收款950

小丑魚(yú) 追問(wèn)

2018-06-04 21:54

老師,那進(jìn)項(xiàng)稅不做任何操作嗎

袁老師 解答

2018-06-05 07:26

是的啊,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,不過(guò)只能抵扣950里面的

小丑魚(yú) 追問(wèn)

2018-06-05 07:31

老師,那認(rèn)證的時(shí)候是認(rèn)證1000的發(fā)票,抵的話是抵950的進(jìn)項(xiàng),那 
剩余的進(jìn)項(xiàng)是做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎

袁老師 解答

2018-06-05 07:36

是的啊

小丑魚(yú) 追問(wèn)

2018-06-05 07:38

是不是這樣做:借:管理費(fèi)用818.97  應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)131.03  其他應(yīng)收款50 貸:銀行存款1000

袁老師 解答

2018-06-05 07:40

是的啊

小丑魚(yú) 追問(wèn)

2018-06-05 08:01

老師,這樣怎么體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額 
轉(zhuǎn)出呢

袁老師 解答

2018-06-05 08:03

沒(méi)有計(jì)入就是轉(zhuǎn)出了啊

小丑魚(yú) 追問(wèn)

2018-06-05 08:04

哦,這樣的是吧!好的,謝謝 
老師的耐心解答

袁老師 解答

2018-06-05 08:06

不客氣

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借:管理費(fèi)用--辦公費(fèi)950,貸:其他應(yīng)收款950
2018-06-04 21:45:44
借預(yù)付賬款貸、銀行存款借庫(kù)存商品貸、預(yù)付賬款提現(xiàn)。
2021-12-30 17:23:18
按1000元入賬抵扣吧,多余的做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧
2017-09-22 14:35:07
你好這個(gè)積分紅包以后都能換成錢吧
2018-11-09 12:52:19
借款時(shí)可以用借據(jù)管理,先不記賬,報(bào)銷時(shí)再記賬。 也可以借款時(shí)登記備用金,報(bào)銷時(shí)沖減備用金并退回差額。
2017-03-27 06:24:04
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