接待客戶,本地酒店開的住宿費(專票)應(yīng)該入什么科目? 問
你好,可直接計入招待費 答
老師我們公司做中藥飲片的,現(xiàn)在新生產(chǎn)的元氣四寶 問
您好,商品和服務(wù)稅收分類編碼→103040500(其他食品-代用茶) 答
小規(guī)模怎么轉(zhuǎn)一般納稅人,什么時候轉(zhuǎn)合適?剛才老板 問
同學(xué),你好 最好是一年結(jié)束再轉(zhuǎn),比如2025.12月份申請,2026.1開始是一般納稅人,這樣會比較好。 其次是季度末轉(zhuǎn),下個季度開始是一般納稅人 答
老師,做總賬會計要做什么的?主要就是管理總分類科 問
您好,這個不一定,看公司安排 答
趙老師 您好我們開給甲方的票 有揚聲器 消防廣播 問
大項可以寫公共安全設(shè)備 答

有商品不能退稅視同內(nèi)銷征稅,是不是就在增值稅報表的未開票收入填寫就行了,但是這樣的話,收入又多增加了一筆,具體應(yīng)該怎么操作呢?
答: 借:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
在10月份有個預(yù)收帳款,做了借:銀行 貸:預(yù)收,現(xiàn)在要申報為未開票收入,帳要怎樣做,報表要怎樣填?抵扣的進(jìn)項要怎樣顯示?10月份預(yù)收的,能否在12月份才變?yōu)槲撮_票收入首先,需要確認(rèn)預(yù)收款項是否已經(jīng)實際發(fā)生了收入,以及是否已經(jīng)提供了相應(yīng)的商品或服務(wù)。如果已經(jīng)實際發(fā)生了收入并提供了相應(yīng)的商品或服務(wù),可以在12月份將預(yù)收款項轉(zhuǎn)為未開票收入。具體操作如下:1. 記賬:借:預(yù)收賬款貸:應(yīng)交增值稅(未開票收入)2. 報表填寫:在增值稅納稅申報表中,將該筆收入填入“未開票銷售額”欄目。3. 進(jìn)項抵扣:如果有抵扣的進(jìn)項,需要在進(jìn)項稅額明細(xì)表中填寫相應(yīng)的進(jìn)項稅額,并在增值稅納稅申報表中進(jìn)行抵扣。請注意,具體操作可能因地區(qū)稅務(wù)政策有所不同,建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局以確保正確操作。進(jìn)項用不用也顯示未開票收入呢?
答: 你好 ,進(jìn)項是買東西得到的票,和未開票收入不是一回事。不能填在未開票收入
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
外購商品用于贈送客戶視同銷售增值稅如何申報,開的就是增值稅專票,按稅法做視同銷售,個人認(rèn)為應(yīng)填在不開票銷售收入中填寫,不知是否正確
答: 按專票的稅率填寫處理。按稅率填寫在增值稅附表一的第一列、第二列數(shù)據(jù)中


陽光葉子 追問
2018-06-05 07:52
崔老師 解答
2018-06-05 11:09
崔老師 解答
2018-06-05 11:11