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送心意

崔老師

職稱,注冊會計師,稅務(wù)師

2018-06-04 20:58

借:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入  
       貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入  
              應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)

陽光葉子 追問

2018-06-05 07:52

老師,我在增值稅報表上怎么填寫呢

崔老師 解答

2018-06-05 11:09

未開具發(fā)票收入欄次填報

崔老師 解答

2018-06-05 11:11

如果開具了出口發(fā)票,就填寫在其他發(fā)票欄次。

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借:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2018-06-04 20:58:52
你好 ,進(jìn)項是買東西得到的票,和未開票收入不是一回事。不能填在未開票收入
2023-06-13 15:24:53
您好,我們賬上也要確認(rèn)未開票收入,申報和賬是一致的
2025-03-12 23:48:00
按專票的稅率填寫處理。按稅率填寫在增值稅附表一的第一列、第二列數(shù)據(jù)中
2018-10-11 21:08:42
你好,是附表一的無票收入欄次
2017-09-27 10:12:33
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