- 送心意
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2018-06-04 19:00
就是外貿(mào)企業(yè),由于出口采用“免抵退”稅政策。出口免交增值稅,如果有國內(nèi)銷售,進(jìn)項稅可以抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交的增值稅。如果抵減后還有多的進(jìn)項稅,就是可以申請國稅退采購的進(jìn)項稅處理。
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就是外貿(mào)企業(yè),由于出口采用“免抵退”稅政策。出口免交增值稅,如果有國內(nèi)銷售,進(jìn)項稅可以抵減國內(nèi)銷售應(yīng)交的增值稅。如果抵減后還有多的進(jìn)項稅,就是可以申請國稅退采購的進(jìn)項稅處理。
2018-06-04 19:00:47

銷售額填寫主表第9欄,然后8欄免稅額自動生成,附表一只 填寫第17欄和18欄的免稅貨物銷售額,要等于當(dāng)月的銷售收入。
進(jìn)項稅額認(rèn)證后申報時填寫在附表二24欄(認(rèn)
證相符的稅控增值稅專用發(fā)票)、25欄(期初已認(rèn)證相符但未
申報抵扣;與前一申報期附表二第27欄相銜接)及26欄(本
期認(rèn)證相符且本期未申報抵扣)其中:按稅法規(guī)定不允許抵扣”
欄中(也即28欄), 它的數(shù)字等于你當(dāng)月膚稅務(wù)局認(rèn)證的發(fā)票
的合計數(shù)。
2019-12-09 13:05:29

應(yīng)該做進(jìn)項轉(zhuǎn)出,退給對方,讓對方開紅字發(fā)票后,然后再按正確信息開票。
2018-09-10 11:21:04

你好,你這個認(rèn)證了就填認(rèn)證那一攔就可以了,上面那是待認(rèn)證??!
2018-04-18 16:04:29

可以
你確認(rèn)的時候只確認(rèn)一次。
2023-01-18 08:46:14
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小魚兒 追問
2018-06-05 10:54
江老師 解答
2018-06-05 10:57