
上月付了一個辦公費(fèi),借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款這個月收到了發(fā)票,要怎么調(diào)賬?
答: 你好,你收到了發(fā)票直接貼進(jìn)去就可以了,因為你已經(jīng)進(jìn)入過費(fèi)用了。
銀行對公賬戶管理費(fèi)用,分錄借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務(wù)費(fèi)280,已做賬務(wù)處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進(jìn)項這樣做對不
答: 你好,別的沒問題,就是最后一個科目應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅而不收一交增值稅。


諾諾 追問
2025-01-10 15:53
宋生老師 解答
2025-01-10 15:54