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夏楠
于2021-04-09 13:59 發(fā)布 ??673次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2021-04-09 14:00
您好請問對方給您開具了發(fā)票嗎
夏楠 追問
開發(fā)票的老師
bamboo老師 解答
2021-04-09 14:01
那這樣寫分錄可以的
好的,謝謝老師,不開不是這樣寫嗎
2021-04-09 14:02
是的 沒有開具發(fā)票的話 最好不這樣寫
沒有開發(fā)票怎么寫
2021-04-09 14:03
借:其他應(yīng)付款貸:銀行存款
2021-04-09 14:05
好的。謝謝老師
2021-04-09 14:06
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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老師,我們公司找財務(wù)公司幫我外賬的會計分錄怎么做,銀行轉(zhuǎn)賬,借:管理費用—辦公費貸:銀行存款這樣對嗎,我們是小型公司
答: 您好 請問對方給您開具了發(fā)票嗎
銀行對公賬戶管理費用,分錄借管理費用-辦公費 貸銀行存款 對嗎
答: 您好!這樣做寫是對的!
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
借:管理費用-辦公費借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費借:管理費用-差旅費貸:銀行存款-工行貸:銀行存款-農(nóng)行咋理解多借多貸科目
答: 可以多借多貸的
老師,請問前期一家公司幫我公司墊付了錢用于招聘職工,12月才把憑證給我,前面沒有掛往來,款已付,請問可以 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 嗎
討論
老師好,7月份支付金稅公司開票盤服務(wù)費280,已做賬務(wù)處理也結(jié)轉(zhuǎn)損益了借:管理費用-辦公費 280 貸:銀行存款280但7月沒有報稅做抵扣在7月,到9月才申報稅做在進項這樣做對不
4月份員工報銷的辦公費,當(dāng)時無發(fā)票,做的會計分錄是借:管理費用-辦公費貸:銀行存款,9月把發(fā)票補上了,我怎么做會計分錄沖賬?
會計基礎(chǔ) 權(quán)責(zé)發(fā)制的 這樣記對嗎?預(yù)付管理費用-辦公費 銀行存款12/31年終時調(diào)整時管理費用-辦公費 預(yù)付管理費用-辦公費
退回的銀行賬戶管理費,是做借:銀行存款 貸:管理費用,還是借:銀行存款 借:紅字管理費用,用友t3
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
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夏楠 追問
2021-04-09 14:00
bamboo老師 解答
2021-04-09 14:01
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2021-04-09 14:01
bamboo老師 解答
2021-04-09 14:02
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2021-04-09 14:02
bamboo老師 解答
2021-04-09 14:03
夏楠 追問
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bamboo老師 解答
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