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優(yōu)秀的路人
于2025-01-10 14:15 發(fā)布 ??100次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2025-01-10 14:16
你好,你這個做紅字憑證沖減。
優(yōu)秀的路人 追問
2025-01-10 14:19
借庫存商品負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù),還是以前年度損益調(diào)整
宋生老師 解答
2025-01-10 14:20
你好,這個是應付賬款。
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去年的暫估已經(jīng)調(diào)增交稅,發(fā)票確定來不了了,應付賬款暫估怎么做分錄
答: 你好,你這個做紅字憑證沖減。
新注冊公司銀行流水有筆設備款20萬,票到5萬(普票),付款時,已做借:應付賬款20萬,貸:銀存20萬,發(fā)票該怎么做分錄
答: 借固定資產(chǎn) 50000貸預付賬款50000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收到銷售折扣(負數(shù))發(fā)票,本質(zhì)上是買了50萬的貨,對方返點7.5萬,沖應付賬款。請問老師怎么做分錄。謝謝
答: 您好 請問購貨的時候分錄怎么寫的
給廠家付藥品品,但是沒有發(fā)票怎么做分錄呢?以前是應付賬款
討論
應付賬款,收到發(fā)票后只支付發(fā)票的一部分金額,余下發(fā)票款未支付,如何做分錄?
#提問 老師:我2月份預付了水泥款30000元,現(xiàn)在水泥廠開了30010元發(fā)票,多開了10元,但是他們只送了12000元水泥給我公司,還剩18000元沒送。等于是我們存了18000貨款在水泥廠。之前付款時我是走的應付賬款科目,沒走預付賬款科目。請問我現(xiàn)在怎么做分錄呢?
老師,請教下分錄:本月支付貨款并取得發(fā)票的會計分錄:借:原材料 借:應交稅金~應交增值稅~進項稅 貸:應付賬款 貸:銀行存款 本月取得發(fā)票,下月支付貨款分錄:借:原材料 借:應交稅金~應交增值稅~進項稅 貸:應付賬款 下月支付時:借:應付賬款 貸:銀行存款 這樣做對嗎?
我們企業(yè)6月份預付了一部分貨款,記在了應付賬款的借方,發(fā)票未到,7月份發(fā)票到了,剩余的貨款也結(jié)清了,這應該怎么做分錄
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
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優(yōu)秀的路人 追問
2025-01-10 14:19
宋生老師 解答
2025-01-10 14:20