公司三月份采購一批貨,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票三月也認(rèn)證后并沒有抵扣,但是五月份發(fā)生了退貨,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄如何處理?麻煩老師詳細(xì)解答一下,如果可以,請(qǐng)用數(shù)字帶入解答一下,我可以理解的更清楚一些,謝謝老師。

你軍姐
于2018-06-01 18:39 發(fā)布 ??932次瀏覽
- 送心意
方亮老師
職稱: 稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
2018-06-01 21:10
退貨需要開具紅字發(fā)票,根據(jù)紅字發(fā)票編制如下分錄:
借:銀行存款等
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
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借:銀行存款等
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-06-01 21:10:05
你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;庫存商品
認(rèn)證了沒有抵扣是需要轉(zhuǎn)出的
2018-06-01 16:46:29
你好,需要開具負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷退貨的
2016-12-07 15:53:01
當(dāng)時(shí)分錄的紅字分錄就行 你有沒抵扣,不用填
2018-05-10 11:41:21
你好,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款,次月認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額, 不使用待抵扣,輔導(dǎo)期納稅人或者是轉(zhuǎn)回小規(guī)模才使用這個(gè)科目?
2021-05-04 11:09:29
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